Dados do Empenho:

Número:01120064

Valor Total do Empenho:R$ 1.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 555.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:10.052/2022CP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 6.249.687,03

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 11.696.070,97

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101023041801

Valor Total do Contrato:R$ 11.696.070,97

Valor Empenhado:R$ 7.818.225,96

Saldo a empenhar:R$ 3.877.845,01

Liquidação: 01120064.002

Liquidada em: 27/03/2024

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: CONSTRUTORA S&V LTDA (07.419.365/0001-02)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 571

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 221.953,88

Valor Líquido: R$ 207.970,78

Valor Pago da RP R$ 221.953,88

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Março/2024


Data de Solicitação 22/03/2024


Histórico:

Despesas de R.P. com a Drenagem, Terraplenagem, Pavimentação das Rotatórias e vias de acesso na Av. Parque Sul, em Maracanaú, 5ª medição (13/01/24-18/03/24).
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11732DRENAGEM, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO (SERVIÇO)R$ 221.953,881,00R$ 221.953,88
Total BrutoR$ 221.953,88
Total LiquidoR$ 221.953,88
NÚMERO DA NOTA: 571

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 20/03/2024

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulicaExtraorçamentárioR$ 221.953,884,00%R$ 8.878,16
INSS - PJ0005 - Construção Civil - Pavimentação AsfálticaExtraorçamentárioR$ 22.195,3911,00%R$ 2.441,49
IR - PJ0003 - Serviços prestados com emprego de materiaisExtraorçamentárioR$ 221.953,881,20%R$ 2.663,45
Total das Retenções: R$ 13.983,10
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0104000501/04/2024R$ 221.953,88