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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 01040005
Número:01120064
Valor Total do Empenho:R$ 1.000.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 555.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01120064.002
Valor Total da Liquidação:R$ 221.953,88
Valor Total Liquidado:R$ 207.970,78
Pagamento de Restos a Pagar 01040005
Pago em: 01/04/2024Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1754000000 - Recurso de Operação de Crédito
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO
Credor: CONSTRUTORA S&V LTDA (07.419.365/0001-02)
Valor Total: R$ 221.953,88
Valor do INSS: R$ 2.441,49
Valor do ISS: R$ 8.878,16
Valor do IRRF: R$ 2.663,45
Valor Líquido Pago: R$ 207.970,78
Histórico:
NF 571 REF MARÇO/2024