Dados do Empenho:

Número:01120064

Valor Total do Empenho:R$ 1.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 555.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01120064.002

Valor Total da Liquidação:R$ 221.953,88

Valor Total Liquidado:R$ 207.970,78

Pagamento de Restos a Pagar 01040005

Pago em: 01/04/2024

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1754000000 - Recurso de Operação de Crédito

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Credor: CONSTRUTORA S&V LTDA (07.419.365/0001-02)

Valor Total: R$ 221.953,88

Valor do INSS: R$ 2.441,49

Valor do ISS: R$ 8.878,16

Valor do IRRF: R$ 2.663,45

Valor Líquido Pago: R$ 207.970,78


Histórico:

NF 571 REF MARÇO/2024