Dados do Empenho:

Número:01080159

Valor Total do Empenho:R$ 173.119,58

Valor Total Liquidado:R$ 173.119,58

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:14.004/2021TP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.809.789,38

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 4.061.626,38

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149022012501

Valor Total do Contrato:R$ 4.061.626,38

Valor Empenhado:R$ 2.078.717,42

Saldo a empenhar:R$ 1.982.908,96

Liquidação: 01080159.003

Liquidada em: 29/04/2024

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: BOSS CONSTRUCOES EIRELI (24.866.458/0001-96)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 0698

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 27.357,53

Valor Líquido: R$ 23.530,34

Valor Pago da RP R$ 27.357,53

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Abril/2024


Data de Solicitação 19/04/2024


Histórico:

Referente a 16º medição.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11576CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA (UNIDADE)R$ 27.357,531,00R$ 27.357,53
Total BrutoR$ 27.357,53
Total LiquidoR$ 27.357,53
NÚMERO DA NOTA: 0698

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 16/04/2024

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS705 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneresExtraorçamentárioR$ 27.357,530,00%R$ 879,82
INSS - PJ0004 - Serviços mediante Mão de Obra ou EmpreitadaExtraorçamentárioR$ 13.678,7711,00%R$ 2.419,49
IR - PJ0004 - Construção Civil por empreitada com emprego de materiaisExtraorçamentárioR$ 27.357,531,20%R$ 527,88
Total das Retenções: R$ 3.827,19
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0205009902/05/2024R$ 27.357,53