Dados do Empenho:

Número:02010818

Valor Total do Empenho:R$ 465.866,00

Valor Total Liquidado:R$ 232.933,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:SBMC001/2020

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 931.732,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 931.732,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101021033101

Valor Total do Contrato:R$ 931.732,00

Valor Empenhado:R$ 1.131.732,00

Saldo a empenhar:R$ (200.000,00)

Liquidação: 02010818.001

Liquidada em: 11/06/2024

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES (61.562.112/0013-64)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 4413

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 232.933,00

Valor Líquido: R$ 221.752,22

Valor Pago da RP R$ 232.933,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2023


Data de Solicitação 03/05/2024


Histórico:

Despesas de R.P. com os serviços de auditoria de demonstrações financeiras com propósito especial do Programa de Transporte e Logística Urbana de Maracanaú - TRANSLOG.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19435SERVIÇOS DE AUDITORIA (SERVIÇO)R$ 232.933,001,00R$ 232.933,00
Total BrutoR$ 232.933,00
Total LiquidoR$ 232.933,00
NÚMERO DA NOTA: 4413

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 30/04/2024

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: CTLK-HILX

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 232.933,004,80%R$ 11.180,78
Total das Retenções: R$ 11.180,78
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1806000118/06/2024R$ 232.933,00