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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 18060001
Número:02010818
Valor Total do Empenho:R$ 465.866,00
Valor Total Liquidado:R$ 232.933,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02010818.001
Valor Total da Liquidação:R$ 232.933,00
Valor Total Liquidado:R$ 221.752,22
Pagamento de Restos a Pagar 18060001
Pago em: 18/06/2024Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1754000000 - Recurso de Operação de Crédito
Elemento de Despesa 4.4.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Credor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES (61.562.112/0013-64)
Valor Total: R$ 232.933,00
Valor do IRRF: R$ 11.180,78
Valor Líquido Pago: R$ 221.752,22
Histórico:
dezembro/2023