Dados do Empenho:

Número:02010818

Valor Total do Empenho:R$ 465.866,00

Valor Total Liquidado:R$ 232.933,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02010818.001

Valor Total da Liquidação:R$ 232.933,00

Valor Total Liquidado:R$ 221.752,22

Pagamento de Restos a Pagar 18060001

Pago em: 18/06/2024

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1754000000 - Recurso de Operação de Crédito

Elemento de Despesa 4.4.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Credor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES (61.562.112/0013-64)

Valor Total: R$ 232.933,00

Valor do IRRF: R$ 11.180,78

Valor Líquido Pago: R$ 221.752,22


Histórico:

dezembro/2023