Dados do Empenho:

Número:02010043

Valor Total do Empenho:R$ 400.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 371.579,47

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010043.006

Liquidada em: 24/05/2024

Unidade Gestora:

55 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 42.192,98

Valor Líquido: R$ 27.056,93

Competência: Maio/2024

Mês da Folha: Maio

Ano da Folha: 2024

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/05/2024


Data de Solicitação 24/05/2024


Histórico:

Fopag.efetivos.comp.maio/24-CGM
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 42.192,981,00R$ 42.192,98
Total BrutoR$ 42.192,98
Total LiquidoR$ 42.192,98
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEFPagar/RecolherR$ 4.307,07
PLANO DE SAÚDE HAP VIDAPagar/RecolherR$ 585,82
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 7.958,80
PLANO ODONTOLÓGICO HAPVIDAPagar/RecolherR$ 34,46
RPPS a RecolherPagar/RecolherR$ 2.217,90
BANCO INDUSTRIAL DO BRASILPagar/RecolherR$ 32,00
Total das Retenções: R$ 15.136,05
Total Pago: R$ 42.192,98 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2705089327/05/2024R$ 42.192,98