Dados do Empenho:

Número:02010043

Valor Total do Empenho:R$ 400.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 371.579,47

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010043.007

Liquidada em: 24/06/2024

Unidade Gestora:

55 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 39.997,71

Valor Líquido: R$ 25.455,05

Competência: Junho/2024

Mês da Folha: Junho

Ano da Folha: 2024

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/06/2024


Data de Solicitação 24/05/2024


Histórico:

Fopag.efetivos.comp.junho/24-CGM
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 39.997,711,00R$ 39.997,71
Total BrutoR$ 39.997,71
Total LiquidoR$ 39.997,71
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEFPagar/RecolherR$ 4.307,07
PLANO DE SAÚDE HAP VIDAPagar/RecolherR$ 585,82
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 7.348,53
PLANO ODONTOLÓGICO HAPVIDAPagar/RecolherR$ 25,04
RPPS a RecolherPagar/RecolherR$ 2.244,20
BANCO INDUSTRIAL DO BRASILPagar/RecolherR$ 32,00
Total das Retenções: R$ 14.542,66
Total Pago: R$ 39.997,71 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2606065126/06/2024R$ 39.997,71