Dados do Empenho:

Número:01080055

Valor Total do Empenho:R$ 500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 430.870,45

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:10.011/2023TP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.071.162,61

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 4.239.300,18

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101023060901

Valor Total do Contrato:R$ 4.239.300,18

Valor Empenhado:R$ 1.338.068,23

Saldo a empenhar:R$ 2.901.231,95

Liquidação: 01080055.005

Liquidada em: 17/07/2024

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: CONSTRUCOES E LOCACOES ANSA EIRELI (01.316.772/0001-08)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 266

Tipo de Lançamento: Original

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 56.767,34

Valor Líquido: R$ 51.828,59

Valor Pago da RP R$ 56.767,34

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Maio/2024


Data de Solicitação 15/07/2024


Histórico:

Despesas de R.P., referente ao REPASSE da conclusão da Praça do Esporte e da Cultura - Praça do PEC, Local: Rua Araci Alves Pereira, Bairro Santa Maria, em Maracanaú-CE, conforme 9º Medição ( 01/05/2024 a 27/05/2024 ).
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11737CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS (SERVIÇO)R$ 56.767,341,00R$ 56.767,34
Total BrutoR$ 56.767,34
Total LiquidoR$ 56.767,34
NÚMERO DA NOTA: 266

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 04/07/2024

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 656753012

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulicaExtraorçamentárioR$ 28.383,674,00%R$ 1.135,35
INSS - PJ0004 - Serviços mediante Mão de Obra ou EmpreitadaExtraorçamentárioR$ 28.383,6711,00%R$ 3.122,20
IR - PJ0003 - Serviços prestados com emprego de materiaisExtraorçamentárioR$ 56.767,341,20%R$ 681,20
Total das Retenções: R$ 4.938,75
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2307008723/07/2024R$ 56.767,34