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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 23070087
Número:01080055
Valor Total do Empenho:R$ 500.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 430.870,45
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01080055.005
Valor Total da Liquidação:R$ 56.767,34
Valor Total Liquidado:R$ 51.828,59
Pagamento de Restos a Pagar 23070087
Pago em: 23/07/2024Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1700000000 - Outros Convênios da União
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO
Credor: CONSTRUCOES E LOCACOES ANSA EIRELI (01.316.772/0001-08)
Valor Total: R$ 56.767,34
Valor do INSS: R$ 3.122,20
Valor do ISS: R$ 1.135,35
Valor do IRRF: R$ 681,20
Valor Líquido Pago: R$ 51.828,59
Histórico:
05/2024