Dados do Empenho:

Número:02010043

Valor Total do Empenho:R$ 400.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 371.579,47

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010043.008

Liquidada em: 25/07/2024

Unidade Gestora:

55 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 43.823,63

Valor Líquido: R$ 27.811,39

Competência: Julho/2024

Mês da Folha: Julho

Ano da Folha: 2024

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/07/2024


Data de Solicitação 25/07/2024


Histórico:

Fopag.efetivos.comp.julho/24-CGM.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 43.823,631,00R$ 43.823,63
Total BrutoR$ 43.823,63
Total LiquidoR$ 43.823,63
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEFPagar/RecolherR$ 4.307,07
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 278,57
PLANO DE SAÚDE HAP VIDAPagar/RecolherR$ 676,61
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 8.400,65
PLANO ODONTOLÓGICO HAPVIDAPagar/RecolherR$ 25,04
RPPS a RecolherPagar/RecolherR$ 2.244,20
BANCO INDUSTRIAL DO BRASILPagar/RecolherR$ 80,10
Total das Retenções: R$ 16.012,24
Total Pago: R$ 43.823,63 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3007043130/07/2024R$ 43.823,63