Dados do Empenho:

Número:02100042

Valor Total do Empenho:R$ 189.876,79

Valor Total Liquidado:R$ 189.876,79

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:10.002/2023TP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 689.876,79

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 2.040.928,66

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101023080801

Valor Total do Contrato:R$ 2.040.928,66

Valor Empenhado:R$ 1.020.464,33

Saldo a empenhar:R$ 1.020.464,33

Liquidação: 02100042.004

Liquidada em: 06/09/2024

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: DIMENSIONAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – ME (07.432.752/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 473

Tipo de Lançamento: Original

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 21.030,65

Valor Líquido: R$ 21.030,65

Valor Pago da RP R$ 21.030,65

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Agosto/2024


Data de Solicitação 05/09/2024


Histórico:

Despesas de R.P com Revitalização e Modernização da SASC e Projeto de Acessibilidade da Edificação, referente a 6° medição (01/08/2024 - 20/08/2024).
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11731REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO (SERVIÇO)R$ 21.030,651,00R$ 21.030,65
Total BrutoR$ 21.030,65
Total LiquidoR$ 21.030,65
NÚMERO DA NOTA: 473

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 02/09/2024

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1609001816/09/2024R$ 21.030,65