Dados do Empenho:

Número:02100042

Valor Total do Empenho:R$ 189.876,79

Valor Total Liquidado:R$ 189.876,79

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02100042.004

Valor Total da Liquidação:R$ 21.030,65

Valor Total Liquidado:R$ 21.030,65

Pagamento de Restos a Pagar 16090018

Pago em: 16/09/2024

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1754000000 - Recurso de Operação de Crédito

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Credor: DIMENSIONAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – ME (07.432.752/0001-70)

Valor Total: R$ 21.030,65

Valor Líquido Pago: R$ 21.030,65


Histórico:

Despesas de R.P com Revitalização e Modernização da SASC e Projeto de Acessibilidade da Edificação, referente a 6° medição (01/08/2024 - 20/08/2024).