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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 16090018
Número:02100042
Valor Total do Empenho:R$ 189.876,79
Valor Total Liquidado:R$ 189.876,79
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02100042.004
Valor Total da Liquidação:R$ 21.030,65
Valor Total Liquidado:R$ 21.030,65
Pagamento de Restos a Pagar 16090018
Pago em: 16/09/2024Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1754000000 - Recurso de Operação de Crédito
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO
Credor: DIMENSIONAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – ME (07.432.752/0001-70)
Valor Total: R$ 21.030,65
Valor Líquido Pago: R$ 21.030,65
Histórico:
Despesas de R.P com Revitalização e Modernização da SASC e Projeto de Acessibilidade da Edificação, referente a 6° medição (01/08/2024 - 20/08/2024).