Dados do Empenho:

Número:01080055

Valor Total do Empenho:R$ 500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 430.870,45

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:10.011/2023TP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.071.162,61

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 4.239.300,18

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101023060901

Valor Total do Contrato:R$ 4.239.300,18

Valor Empenhado:R$ 1.338.068,23

Saldo a empenhar:R$ 2.901.231,95

Liquidação: 01080055.006

Liquidada em: 03/10/2024

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: CONSTRUCOES E LOCACOES ANSA EIRELI (01.316.772/0001-08)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 277

Tipo de Lançamento: Original

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 213.799,91

Valor Líquido: R$ 195.199,33

Valor Pago da RP R$ 213.799,91

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Junho/2024


Data de Solicitação 02/10/2024


Histórico:

Despesas de R.P. para a conclusão da Praça do Esporte e da Cultura - Praça do PEC, Local: Rua Araci Alves Pereira, Bairro Santa Maria, em Maracanaú-CE, referente a 11° medição (08/06/2024 - 22/06/2024).
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11731REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO (SERVIÇO)R$ 213.799,911,00R$ 213.799,91
Total BrutoR$ 213.799,91
Total LiquidoR$ 213.799,91
NÚMERO DA NOTA: 277

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 26/09/2024

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 241652370

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulicaExtraorçamentárioR$ 106.899,964,00%R$ 4.276,00
INSS - PJ0004 - Serviços mediante Mão de Obra ou EmpreitadaExtraorçamentárioR$ 106.899,9611,00%R$ 11.758,99
IR - PJ0003 - Serviços prestados com emprego de materiaisExtraorçamentárioR$ 213.799,911,20%R$ 2.565,59
Total das Retenções: R$ 18.600,58
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1010011910/10/2024R$ 213.799,91