Dados do Empenho:

Número:01080055

Valor Total do Empenho:R$ 500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 430.870,45

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01080055.006

Valor Total da Liquidação:R$ 213.799,91

Valor Total Liquidado:R$ 195.199,33

Pagamento de Restos a Pagar 10100119

Pago em: 10/10/2024

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1700000000 - Outros Convênios da União

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Credor: CONSTRUCOES E LOCACOES ANSA EIRELI (01.316.772/0001-08)

Valor Total: R$ 213.799,91

Valor do INSS: R$ 11.758,99

Valor do ISS: R$ 4.276,00

Valor do IRRF: R$ 2.565,59

Valor Líquido Pago: R$ 195.199,33


Histórico:

NF 277 REF JUNHO/2024