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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 10100119
Número:01080055
Valor Total do Empenho:R$ 500.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 430.870,45
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01080055.006
Valor Total da Liquidação:R$ 213.799,91
Valor Total Liquidado:R$ 195.199,33
Pagamento de Restos a Pagar 10100119
Pago em: 10/10/2024Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1700000000 - Outros Convênios da União
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO
Credor: CONSTRUCOES E LOCACOES ANSA EIRELI (01.316.772/0001-08)
Valor Total: R$ 213.799,91
Valor do INSS: R$ 11.758,99
Valor do ISS: R$ 4.276,00
Valor do IRRF: R$ 2.565,59
Valor Líquido Pago: R$ 195.199,33
Histórico:
NF 277 REF JUNHO/2024