Dados do Empenho:

Número:02010467

Valor Total do Empenho:R$ 15.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 15.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010467.001

Liquidada em: 17/01/2025

Unidade Gestora:

14 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 088881548024

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 7.084,31

Valor Líquido: R$ 6.999,29

Competência: Janeiro/2025


Data de Solicitação 08/01/2025


Histórico:

liquidação referente ao mês de Janeiro/2025. valor total corresponde a soma de R$ 6.999,29 da fatura + R$ 85,02 do IR retido.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11562SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA (MÊS)R$ 7.500,000,94458R$ 7.084,31
Total BrutoR$ 7.084,31
Total LiquidoR$ 7.084,31
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2001001320/01/2025R$ 7.084,31