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- Liquidação Nº 02010189.001
Número:02010189
Valor Total do Empenho:R$ 40.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 4.043,85
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 35.956,15
Liquidação: 02010189.001
Liquidada em: 20/01/2025Unidade Gestora:
64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANOFornecedor: COGERH-COMPANHIA DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS (74.075.938/0001-07)
Tipo de Nota Fiscal: Fatura
Nº da Fatura: 254083
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 1.802,13
Valor Líquido: R$ 1.802,13
Competência: Janeiro/2025
Data de Solicitação 17/01/2025
Histórico:
Fornecimento de água bruta no Centro Administrativo.Lista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
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#11586 | TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. (MÊS) | R$ 1.802,13 | 1,00 | R$ 1.802,13 | |
Total Bruto | R$ 1.802,13 | ||||
Total Liquido | R$ 1.802,13 |