Dados do Empenho:

Número:02010189

Valor Total do Empenho:R$ 40.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.043,85

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 35.956,15

Dados da Liquidação:

Número:02010189.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.802,13

Valor Total Liquidado:R$ 1.802,13

Pagamento 21010011

Pago em: 21/01/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Credor: COGERH-COMPANHIA DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS (74.075.938/0001-07)

Valor Total: R$ 1.802,13

Valor Líquido Pago: R$ 1.802,13


Histórico: