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- Pagamento Nº 21010011
Número:02010189
Valor Total do Empenho:R$ 40.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 4.043,85
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 35.956,15
Número:02010189.001
Valor Total da Liquidação:R$ 1.802,13
Valor Total Liquidado:R$ 1.802,13
Pagamento 21010011
Pago em: 21/01/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Credor: COGERH-COMPANHIA DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS (74.075.938/0001-07)
Valor Total: R$ 1.802,13
Valor Líquido Pago: R$ 1.802,13
Histórico: