Dados do Empenho:

Número:03010001

Valor Total do Empenho:R$ 975.988,00

Valor Total Liquidado:R$ 821.858,38

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 154.129,62

Dados da Licitação:

Número:14.051/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.627.000,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 7.254.000,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149224012501

Valor Total do Contrato:R$ 7.254.000,00

Valor Empenhado:R$ 3.363.355,45

Saldo a empenhar:R$ 3.890.644,55

Liquidação: 03010001.001

Liquidada em: 21/01/2025

Unidade Gestora:

59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fornecedor: CENTRO WASH LTDA (41.771.364/0002-33)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 408

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 276.382,60

Valor Líquido: R$ 262.563,47


Data de Solicitação 08/01/2025


Histórico:

Solicitação de liquidação da NF 408, conforme itens descritos em anexo.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#27358DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO E PROCESSAMENTO COMPLETO DE ROUPA HOSPITALAR, COMPREENDENDO A COLETA, O TRANSPORTE, O PROCESSAMENTO, A RECUPERAÇÃO E O FORNECIMENTO DE ROUPAS, ABRANGENDO A MÃO DE OBRA DE CONTROLADORES, INCLUINDO A REPOSIÇÃO SEM ÔNUS PARA A INSTITUIÇÃO DA EVASÃO DE ROUPAS HOSPITALARES UTILIZADAS POR TODAS AS UNIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOÃO ELÍSIO DE HOLANDA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONTIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA DESTE EDITAL, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, MANTENDO O HOSPITAL PROVIDO DE ROUPAS PARA PRONTO USO, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL. (KG)R$ 6,5042.520,40R$ 276.382,60
Total BrutoR$ 276.382,60
Total LiquidoR$ 276.382,60
NÚMERO DA NOTA: 408

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 07/01/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS1410 - Tinturaria e lavanderia.ExtraorçamentárioR$ 276.382,605,00%R$ 13.819,13
Total das Retenções: R$ 13.819,13
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2301003523/01/2025R$ 276.382,60