Empenho:03010001

Empenhada em: 03/01/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Unidade Orçamentária:1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fornecedor:CENTRO WASH LTDA (41.771.364/0002-33)

Valor Total do Empenho:R$ 975.988,00

Valor Total Liquidado:R$ 821.858,38

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 154.129,62

Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 588.644,55


Projeto/Atividade:2.463 - Funcionamento do Hospital - HMJEH

Fonte:1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa:79 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS


Descrição:

Solicitação de empenho para fazer face com as despesas com o serviço de locação e processamento completo de roupa hospitalar, compreendendo a coleta, o transporte, o processamento a recuperação e o fornecimento de roupas, mantendo a unidade de saúde provida de roupas e envoxais hospitalres limpos e desinfetados para pronto uso , provendo o gerenciamento via sistema informatizado com a mão de obra de controladores, conforme item anexo a esta solicitação de empenho.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#27358 DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO E PROCESSAMENTO COMPLETO DE ROUPA HOSPITALAR, COMPREENDENDO A COLETA, O TRANSPORTE, O PROCESSAMENTO, A RECUPERAÇÃO E O FORNECIMENTO DE ROUPAS, ABRANGENDO A MÃO DE OBRA DE CONTROLADORES, INCLUINDO A REPOSIÇÃO SEM ÔNUS PARA A INSTITUIÇÃO DA EVASÃO DE ROUPAS HOSPITALARES UTILIZADAS POR TODAS AS UNIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOÃO ELÍSIO DE HOLANDA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONTIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA DESTE EDITAL, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, MANTENDO O HOSPITAL PROVIDO DE ROUPAS PARA PRONTO USO, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL. (KG)R$ 6,50150.152,00R$ 975.988,000,00126.439,7523.712,25
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
03010001.00207/02/2025414R$ 279.849,38
R$ 0,00
03010001.00121/01/2025408R$ 276.382,60
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
23/01/202523010035FMS - HMM03010001CENTRO WASH LTDA (41.771.364/0002-33)408R$ 276.382,60
11/02/202511020044FMS - HMM03010001CENTRO WASH LTDA (41.771.364/0002-33)414R$ 279.849,38
Lista de Anulações
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