Dados do Empenho:

Número:02010353

Valor Total do Empenho:R$ 10.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 7.553,90

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.446,10

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010353.001

Liquidada em: 02/01/2025

Unidade Gestora:

43 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E LAZER

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 3.272,20

Valor Líquido: R$ 3.272,20

Competência: Janeiro/2025


Data de Solicitação 02/01/2025


Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#25087 AUXILIO TRANSPORTE (UNIDADE 1.0 UNIDADE)R$ 3.272,201,00R$ 3.272,20
Total BrutoR$ 3.272,20
Total LiquidoR$ 3.272,20
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0201001302/01/2025R$ 3.272,20