Dados do Empenho:

Número:02010143

Valor Total do Empenho:R$ 2.365.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 484.581,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.880.418,80

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010143.001

Liquidada em: 02/01/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 21.465,40

Valor Líquido: R$ 21.465,40

Competência: Janeiro/2025


Data de Solicitação 02/01/2025


Histórico:

REF. FOLHA DE PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE, COMPETÊNCIA JANEIRO/2025 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 21.465,401,00R$ 21.465,40
Total BrutoR$ 21.465,40
Total LiquidoR$ 21.465,40
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0201003002/01/2025R$ 21.465,40