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- Pagamento Nº 02010030
Número:02010143
Valor Total do Empenho:R$ 2.365.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 484.581,20
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.880.418,80
Número:02010143.001
Valor Total da Liquidação:R$ 21.465,40
Valor Total Liquidado:R$ 21.465,40
Pagamento 02010030
Pago em: 02/01/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%
Elemento de Despesa 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE
Sub-elemento de Despesa 01 - AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 21.465,40
Valor Líquido Pago: R$ 21.465,40
Histórico:
REF. FOLHA DE PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE, COMPETÊNCIA JANEIRO/2025 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO