- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 02010414.001
Número:02010414
Valor Total do Empenho:R$ 600.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 141.881,95
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 458.118,05
Liquidação: 02010414.001
Liquidada em: 02/01/2025Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 35.274,25
Valor Líquido: R$ 35.274,25
Competência: Janeiro/2025
Data de Solicitação 02/01/2025
Histórico:
Lista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
---|---|---|---|---|---|
#19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE) | R$ 35.274,25 | 1,00 | R$ 35.274,25 | |
Total Bruto | R$ 35.274,25 | ||||
Total Liquido | R$ 35.274,25 |