- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 02010097.026
Número:02010097
Valor Total do Empenho:R$ 4.200,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.584,31
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 615,69
Número:001.21.12.13.01
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 42.414.156,91
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:190121122703
Valor Total do Contrato:R$ 47.744,40
Valor Empenhado:R$ 11.296,35
Saldo a empenhar:R$ 36.448,05
Liquidação: 02010097.026
Liquidada em: 30/12/2024Unidade Gestora:
45 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOFornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 94,27
Valor Líquido: R$ 93,14
Valor Pago da RP R$ 94,27
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2024
Data de Solicitação 30/12/2024
Histórico:
Liquidação referente aos serviços de fornecimento de energia elétrica (Grupo B ) com nota fiscal nº 144424948.Lista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
---|---|---|---|---|---|
#7154 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - SECULT -2277 B (MÊS) | R$ 94,27 | 1,00 | R$ 94,27 | |
Total Bruto | R$ 94,27 | ||||
Total Liquido | R$ 94,27 |
Retenções
Tipo | Ação | Valor Total | ||
---|---|---|---|---|
IRRF Outros Rendimentos * | Pagar/Recolher | R$ 1,13 |
Total das Retenções: R$ 1,13