Dados do Empenho:

Número:30010015

Valor Total do Empenho:R$ 380.350,00

Valor Total Liquidado:R$ 380.350,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:14.009/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 817.123,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 903.920,20

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149024010312

Valor Total do Contrato:R$ 380.350,00

Valor Empenhado:R$ 380.350,00

Saldo a empenhar:R$ 0,00

Liquidação: 30010015.006

Liquidada em: 18/09/2024

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 226406

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 111.600,00

Valor Líquido: R$ 110.260,80

Valor Pago da RP R$ 111.600,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Setembro/2024


Data de Solicitação 11/09/2024


Histórico:

LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 07020009.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#17129CADEIRA DE RODAS ADULTO – OBESO – SUPORTANDO ATÉ PESO DE 130 KG. REGISTRO: M.S/ANVISA. (UNIDADE)R$ 2.790,0040,00R$ 111.600,00
Total BrutoR$ 111.600,00
Total LiquidoR$ 111.600,00
NÚMERO DA NOTA: 226406

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 26/08/2024

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2408.09.485.574/0001-71.55.001.000226406.1.00478948.4

Número do Protocolo: 223240038278438

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 111.600,001,20%R$ 1.339,20
Total das Retenções: R$ 1.339,20
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2301005823/01/2025R$ 111.600,00