Dados do Empenho:

Número:01020057

Valor Total do Empenho:R$ 4.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.200,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:01.009/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 100.000,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 280.808,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:151022051801

Valor Total do Contrato:R$ 46.800,00

Valor Empenhado:R$ 26.850,00

Saldo a empenhar:R$ 19.950,00

Liquidação: 01020057.004

Liquidada em: 30/12/2024

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fornecedor: MAIA DEDETIZAÇÃO LTDA – ME (10.342.330/0001-19)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 1517

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 600,00

Valor Líquido: R$ 583,44

Valor Pago da RP R$ 600,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Outubro/2024


Data de Solicitação 18/11/2024


Histórico:

LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL N° 1517, REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2024.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#20817SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE A PRAGAS URBANAS ENGLOBANDO: DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO (CONTROLE DE VETORES E PRAGAS), PARA 12 MESES, DEVENDO SER REPETIDO A CADA 03 (TRÊS) MESES, NA SASC- SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E UNIDADES VINCULADAS. (SERVIÇO)R$ 150,004,00R$ 600,00
Total BrutoR$ 600,00
Total LiquidoR$ 600,00
NÚMERO DA NOTA: 1517

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 18/11/2024

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: gzcq4fn8572se3aolibpdkmxr9t

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS713 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverizaçãoExtraorçamentárioR$ 600,000,00%R$ 16,56
Total das Retenções: R$ 16,56
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1102012411/02/2025R$ 600,00