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- Liquidação Nº 01020095.023
Número:01020095
Valor Total do Empenho:R$ 119.738,37
Valor Total Liquidado:R$ 61.103,39
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:001.21.12.13.01
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 42.414.156,91
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:061021122701
Valor Total do Contrato:R$ 478.953,48
Valor Empenhado:R$ 141.232,56
Saldo a empenhar:R$ 337.720,92
Liquidação: 01020095.023
Liquidada em: 30/12/2024Unidade Gestora:
7 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇASFornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Tipo de Nota Fiscal: Fatura
Nº da Fatura: 140800079
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 1.453,12
Valor Líquido: R$ 1.453,12
Valor Pago da RP R$ 1.453,12
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Novembro/2024
Data de Solicitação 26/12/2024
Histórico:
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/24 - ( LEIDE COELHO - ARQUIVO )Lista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
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#21982 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - SEFIN - GRUPO B (UNIDADE) | R$ 1.453,12 | 1,00 | R$ 1.453,12 | |
Total Bruto | R$ 1.453,12 | ||||
Total Liquido | R$ 1.453,12 |