Dados do Empenho:

Número:01020095

Valor Total do Empenho:R$ 119.738,37

Valor Total Liquidado:R$ 61.103,39

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:001.21.12.13.01

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 42.414.156,91

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:061021122701

Valor Total do Contrato:R$ 478.953,48

Valor Empenhado:R$ 141.232,56

Saldo a empenhar:R$ 337.720,92

Liquidação: 01020095.023

Liquidada em: 30/12/2024

Unidade Gestora:

7 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 140800079

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 1.453,12

Valor Líquido: R$ 1.453,12

Valor Pago da RP R$ 1.453,12

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Novembro/2024


Data de Solicitação 26/12/2024


Histórico:

LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/24 - ( LEIDE COELHO - ARQUIVO )
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21982SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - SEFIN - GRUPO B (UNIDADE)R$ 1.453,121,00R$ 1.453,12
Total BrutoR$ 1.453,12
Total LiquidoR$ 1.453,12
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0801013908/01/2025R$ 1.453,12