Dados do Empenho:

Número:01020500

Valor Total do Empenho:R$ 338.004,00

Valor Total Liquidado:R$ 338.004,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:14.086/2021PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 450.672,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 1.802.688,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149022011701

Valor Total do Contrato:R$ 1.802.688,00

Valor Empenhado:R$ 1.539.796,00

Saldo a empenhar:R$ 262.892,00

Liquidação: 01020500.008

Liquidada em: 30/12/2024

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: DIOTEC COMÉRCIO E MANUTENÇÃO E HOSPITALAR LTDA – ME (00.087.877/0001-61)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 15758

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 37.556,00

Valor Líquido: R$ 33.875,51

Valor Pago da RP R$ 37.556,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Setembro/2024


Data de Solicitação 06/11/2024


Histórico:

Referente aos serviço de manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos odontológicos, mês de Setembro/24.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#15263MOCHO ODONTOLÓGICO (MÊS)R$ 2.236,001,00R$ 2.236,00
#15269MICRO MOTOR (MÊS)R$ 2.328,001,00R$ 2.328,00
#15270CONTRA ÂNGULO (MÊS)R$ 1.920,001,00R$ 1.920,00
#15262AMALGAMADOR (MÊS)R$ 1.592,001,00R$ 1.592,00
#15264FOTO LED ODONTOLÓGICO (MÊS)R$ 1.560,001,00R$ 1.560,00
#15265CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO (MÊS)R$ 15.888,001,00R$ 15.888,00
#15266CANETA ALTA DE ROTAÇÃO (MÊS)R$ 2.376,001,00R$ 2.376,00
#15271APARELHO DE RAIO X ODONTOLÓGICO (MÊS)R$ 2.840,001,00R$ 2.840,00
#15272ULTRASSOM ODONTOLÓGICO (MÊS)R$ 1.460,001,00R$ 1.460,00
#15273NEGATOSCÓPIO ODONTOLÓGICO (MÊS)R$ 216,001,00R$ 216,00
#15267COMPRESSOR ODONTOLÓGICO PEQUENO (MÊS)R$ 4.280,001,00R$ 4.280,00
#15268COMPRESSOR ODONTOLÓGICO GRANDE (MÊS)R$ 860,001,00R$ 860,00
Total BrutoR$ 37.556,00
Total LiquidoR$ 37.556,00
NÚMERO DA NOTA: 15758

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 21/10/2024

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 163925709

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulicaExtraorçamentárioR$ 37.556,000,00%R$ 1.877,80
IR - PJ0024 - Serviços de administração, locação ou cessão de bens imóveis, móveis e direitos de qualquer naturezaExtraorçamentárioR$ 37.556,004,80%R$ 1.802,69
Total das Retenções: R$ 3.680,49
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1103010011/03/2025R$ 37.556,00