Dados do Empenho:

Número:07020007

Valor Total do Empenho:R$ 10.098,00

Valor Total Liquidado:R$ 10.098,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:01.004/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 744.322,35

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 1.014.465,70

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:030124010204

Valor Total do Contrato:R$ 10.098,00

Valor Empenhado:R$ 10.098,00

Saldo a empenhar:R$ 0,00

Liquidação: 07020007.004

Liquidada em: 30/12/2024

Unidade Gestora:

25 - SECRETARIA DE GOVERNO

Fornecedor: SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA ME (04.635.530/0001-67)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 13741

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 2.732,00

Valor Líquido: R$ 2.732,00

Valor Pago da RP R$ 2.732,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2024


Data de Solicitação 26/12/2024


Histórico:

LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (EM COPOS DE 200ML), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE GOVERNO, PARA O PERÍODO DE MAIO À DEZEMBRO.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#4857ÁGUA MINERAL EM COPO DE 200 ML (CAIXA)R$ 34,1580,00R$ 2.732,00
Total BrutoR$ 2.732,00
Total LiquidoR$ 2.732,00
NÚMERO DA NOTA: 13741

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 20/12/2024

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2412.04.635.530/0001-67.55.001.000013741.1.24122055.8

Número do Protocolo: 223240082528328

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0602009006/02/2025R$ 2.732,00