Dados do Empenho:

Número:14030018

Valor Total do Empenho:R$ 25.258,50

Valor Total Liquidado:R$ 25.258,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:01.018/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.138.899,33

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 1.095.048,27

Saldo a Contratar:R$ 43.851,06

Dados do Contrato:

Número:149024010236

Valor Total do Contrato:R$ 104.510,00

Valor Empenhado:R$ 104.510,00

Saldo a empenhar:R$ 0,00

Liquidação: 14030018.007

Liquidada em: 30/12/2024

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA (00.466.084/0001-53)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 52110

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 127,50

Valor Líquido: R$ 125,97

Valor Pago da RP R$ 127,50

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Novembro/2024


Data de Solicitação 08/11/2024


Histórico:

Liquidação com aquisição de material de consumo, de interesse da Secretaria de Saúde do Município de Maracanaú/CE, tudo conforme especificações contidas no TERMO DE REFERÊNCIA constante dos Anexos do Edital, do processo licitatório Pregão Eletrônico nº 01.018/2022 e Ata de Registro de Preço nº 01.002/2023,CI Nº 144/2024-SMS/APS, sob contrato nº1490.24.01.02.36
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5040ESPONJA DE LÃ DE AÇO, FORMATO RETANGULAR, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL, TEXTURA MACIA, ISENTA DE SINAIS DE OXIDAÇÃO, MEDIDAS MÍNIMAS DE 100 X 75MM. COMPOSIÇÃO: LÃ DE AÇO CARBONO. PACOTE COM 08 UNIDADES. (PACOTE)R$ 1,7075,00R$ 127,50
Total BrutoR$ 127,50
Total LiquidoR$ 127,50
NÚMERO DA NOTA: 52110

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 06/11/2024

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2411.00.466.084/0001-53.55.001.000052110.1.14213233.9

Número do Protocolo: 223240065325969

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 127,501,20%R$ 1,53
Total das Retenções: R$ 1,53
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0402019004/02/2025R$ 127,50