Dados do Empenho:

Número:14030019

Valor Total do Empenho:R$ 27.587,50

Valor Total Liquidado:R$ 27.587,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:01.018/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.138.899,33

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 1.095.048,27

Saldo a Contratar:R$ 43.851,06

Dados do Contrato:

Número:149024010236

Valor Total do Contrato:R$ 104.510,00

Valor Empenhado:R$ 104.510,00

Saldo a empenhar:R$ 0,00

Liquidação: 14030019.008

Liquidada em: 30/12/2024

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA (00.466.084/0001-53)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 51635

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 1.323,00

Valor Líquido: R$ 1.307,12

Valor Pago da RP R$ 1.323,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Novembro/2024


Data de Solicitação 05/11/2024


Histórico:

Solicitação de Liquidação com aquisição de material de consumo, de interesse da Secretaria de Saúde do Município de Maracanaú/CE, tudo conforme especificações contidas no TERMO DE REFERÊNCIA constante dos Anexos do Edital, do processo licitatório Pregão Eletrônico nº 01.018/2022 e Ata de Registro de Preço nº 01.002/2023,CI Nº 128/2024-SMS/ASE, sob contrato nº1490.24.01.02.36
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#4846AÇUCAR TIPO CRISTAL, PURO NATURAL, COMPOSIÇÃO DE ORIGEM VEGETAL OBTIDO DE CADA DE AÇUCAR. (QUILO)R$ 4,41300,00R$ 1.323,00
Total BrutoR$ 1.323,00
Total LiquidoR$ 1.323,00
NÚMERO DA NOTA: 51635

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 12/09/2024

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2409.00.466.084/0001-53.55.001.000051635.1.15481614.7

Número do Protocolo: 223240044412739

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 1.323,001,20%R$ 15,88
Total das Retenções: R$ 15,88
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0402018804/02/2025R$ 1.323,00