Dados do Empenho:

Número:22030006

Valor Total do Empenho:R$ 39.928,70

Valor Total Liquidado:R$ 23.410,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.286,30

Dados da Licitação:

Número:14.058/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 2.222.207,60

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 3.058.563,55

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149024011703

Valor Total do Contrato:R$ 192.581,10

Valor Empenhado:R$ 75.277,40

Saldo a empenhar:R$ 117.303,70

Liquidação: 22030006.004

Liquidada em: 30/12/2024

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 232888

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 14.200,00

Valor Líquido: R$ 14.029,60

Valor Pago da RP R$ 14.200,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Novembro/2024


Data de Solicitação 25/11/2024


Histórico:

Liquidação com aquisição de materiais e insumos odontológicos para atendimento das 50 equipes de saude bucal e as 02 equipes de saude bucal indigena. OF N° 11090037
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#12313IONOMERO DE VIDRO DE ATIVACAO TRIPLA (UNIDADE)R$ 142,00100,00R$ 14.200,00
Total BrutoR$ 14.200,00
Total LiquidoR$ 14.200,00
NÚMERO DA NOTA: 232888

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 19/11/2024

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2411.09.485.574/0001-71.55.001.000232888.1.00492152.8

Número do Protocolo: 223240070339273

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 14.200,001,20%R$ 170,40
Total das Retenções: R$ 170,40
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1402001214/02/2025R$ 14.200,00