Dados do Empenho:

Número:01040032

Valor Total do Empenho:R$ 299.968,00

Valor Total Liquidado:R$ 249.907,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:01.011/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.256.048,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 956.223,00

Saldo a Contratar:R$ 299.825,00

Dados do Contrato:

Número:081024011202

Valor Total do Contrato:R$ 306.118,00

Valor Empenhado:R$ 302.182,00

Saldo a empenhar:R$ 3.936,00

Liquidação: 01040032.005

Liquidada em: 30/12/2024

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: LUIZA GLAURIA ROSA TEIXEIRA MENEZES - POSTO MAGALHÃES (03.602.329/0005-44)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 65749

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 57.847,00

Valor Líquido: R$ 57.679,83

Valor Pago da RP R$ 57.847,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2024


Data de Solicitação 27/12/2024


Histórico:

Valor referente a aquisição de gás liquefeito de petróleo (GLP) envasado em botijão de 13kg e 45kg, conforme Contrato n.º 0810.24.01.12.02, originado do Pregão Eletrônico n.º 01.011/2023, Ata de Registro de Preços n.º 01.017/2023 e Nota Fiscal n.º 65749.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#4061GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO EM BOTIJÕES DE 13 KG (BOTIJÃO)R$ 123,00422,00R$ 51.906,00
#4063GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO EM BOTIJÕES DE 45 KG (BOTIJÃO)R$ 457,0013,00R$ 5.941,00
Total BrutoR$ 57.847,00
Total LiquidoR$ 57.847,00
NÚMERO DA NOTA: 65749

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 13/11/2024

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2411.03.602.329/0005-44.55.001.000065749.1.00033552.0

Número do Protocolo: 223240068216405

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0011 - Gasolina, inclusive de aviação, óleo diesel, gás liquefeito de petróleo (GLP), combustíveis derivados de petróleo ou de gás naturalExtraorçamentárioR$ 69.655,000,24%R$ 167,17
Total das Retenções: R$ 167,17
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2201004722/01/2025R$ 57.847,00