Dados do Empenho:

Número:01040045

Valor Total do Empenho:R$ 24.891,00

Valor Total Liquidado:R$ 17.553,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 7.337,20

Dados da Licitação:

Número:01.012/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.527.092,40

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 921.294,54

Saldo a Contratar:R$ 605.797,86

Dados do Contrato:

Número:220124020101

Valor Total do Contrato:R$ 99.564,00

Valor Empenhado:R$ 49.782,00

Saldo a empenhar:R$ 49.782,00

Liquidação: 01040045.002

Liquidada em: 30/12/2024

Unidade Gestora:

60 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fornecedor: MARK FARDAMENTOS LTDA (35.280.984/0001-96)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 2427

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 3.638,60

Valor Líquido: R$ 3.594,94

Valor Pago da RP R$ 3.638,60

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2024


Data de Solicitação 27/12/2024


Histórico:

Liquidação referente as despesas com aquisição de camisas (camisas tipo malha 100% poliéster), de interesse da Secretaria de Comunicação, que foram utilizadas na campanha: “Natal de brilho 2024”, conforme documentação em anexo.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#14684CAMISA EM MALHA PP 100% POLIÉSTER, CORES ESCURAS, GOLA CARECA 100% SUBLIMADA (FRENTE, COSTAS E MANGAS). TAMANHOS PP, P, M, G E GG. FRENTE COM LOGOMARCA DOS EVENTOS A SEREM FORNECIDOS PELA SECRETARIA CONTRATANTE, EM SUAS CORES ORIGINAIS. COSTAS COM LOGOMARCA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ, EM SUAS CORES ORIGINAIS. (UNIDADE)R$ 25,99140,00R$ 3.638,60
Total BrutoR$ 3.638,60
Total LiquidoR$ 3.638,60
NÚMERO DA NOTA: 2427

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 29/11/2024

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2411.35.280.984/0001-96.55.001.000002427.1.81453676.1

Número do Protocolo: 223240074458184

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 3.638,601,20%R$ 43,66
Total das Retenções: R$ 43,66
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1302013613/02/2025R$ 3.638,60