Dados do Empenho:

Número:01040064

Valor Total do Empenho:R$ 14.495,00

Valor Total Liquidado:R$ 6.377,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:01.012/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.527.092,40

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 921.294,54

Saldo a Contratar:R$ 605.797,86

Dados do Contrato:

Número:029024020101

Valor Total do Contrato:R$ 28.990,00

Valor Empenhado:R$ 6.377,80

Saldo a empenhar:R$ 22.612,20

Liquidação: 01040064.002

Liquidada em: 30/12/2024

Unidade Gestora:

52 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Fornecedor: MARK FARDAMENTOS LTDA (35.280.984/0001-96)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 2419

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 3.478,80

Valor Líquido: R$ 3.437,05

Valor Pago da RP R$ 3.478,80

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Novembro/2024


Data de Solicitação 29/11/2024


Histórico:

LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS (CAMISAS TIPO 100% POLIÉSTER E FIO 30.1), DE INTERESSE DO PROGRAMA MUNICIPAL DE DESESA DO CONSUMIDOR - PROCON, PARA SEREM UTILIZADAS NA CAMPANHA DE BLACK FRIDAY, NO MÊS DE NOVEMBRO.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#14689CAMISA EM MALHA FIO 30.1. 100% ALGODÃO, COR BRANCA, COM PINTURA EM SERIGRAFIA. TAMANHOS PP, P, M, G E GG. FRENTE COM LOGOMARCA DOS EVENTOS A SEREM FORNECIDOS PELA SECRETARIA CONTRATANTE, EM SUAS CORES ORIGINAIS. COSTAS COM LOGOMARCA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ, EM SUAS CORES ORIGINAIS. (UNIDADE)R$ 28,99120,00R$ 3.478,80
Total BrutoR$ 3.478,80
Total LiquidoR$ 3.478,80
NÚMERO DA NOTA: 2419

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 19/11/2024

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2411.35.280.984/0001-96.55.001.000002419.1.79071687.9

Número do Protocolo: 223240070150838

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 3.478,801,20%R$ 41,75
Total das Retenções: R$ 41,75
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1302013413/02/2025R$ 3.478,80