Dados do Empenho:

Número:01040279

Valor Total do Empenho:R$ 55.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 54.999,06

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:01.006/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 9.820.317,99

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101222040101

Valor Total do Contrato:R$ 359.341,20

Valor Empenhado:R$ 306.477,48

Saldo a empenhar:R$ 52.863,72

Liquidação: 01040279.024

Liquidada em: 30/12/2024

Unidade Gestora:

62 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fornecedor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 5756

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 1.381,80

Valor Líquido: R$ 1.365,22

Valor Pago da RP R$ 1.381,80

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Setembro/2024


Data de Solicitação 21/10/2024


Histórico:

Solicitação de liquidação para as despesas com contratação de empresa de serviço de manutenção operacional, preventiva e corretiva com aplicação de lubrificante e instalação de peças e acessórios para atender as necessidades do Departamento Municipal de Trânsito e Transporte - DEMUTRAN. Conforme contrato de Nº 1012.22.04.01.01, referente SETEMBRO de 2024.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21007FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MOTOCICLETAS (UNIDADE)R$ 1.381,801,00R$ 1.381,80
Total BrutoR$ 1.381,80
Total LiquidoR$ 1.381,80
NÚMERO DA NOTA: 5756

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 30/09/2024

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2409.11.487.554/0001-81.55.001.000005756.1.93240008.2

Número do Protocolo: 223240050955859

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 1.381,801,20%R$ 16,58
Total das Retenções: R$ 16,58
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1701027517/01/2025R$ 1.381,80