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- Liquidação Nº 01040279.024
Número:01040279
Valor Total do Empenho:R$ 55.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 54.999,06
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01.006/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 9.820.317,99
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:101222040101
Valor Total do Contrato:R$ 359.341,20
Valor Empenhado:R$ 306.477,48
Saldo a empenhar:R$ 52.863,72
Liquidação: 01040279.024
Liquidada em: 30/12/2024Unidade Gestora:
62 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.Fornecedor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 5756
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 1.381,80
Valor Líquido: R$ 1.365,22
Valor Pago da RP R$ 1.381,80
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Setembro/2024
Data de Solicitação 21/10/2024
Histórico:
Solicitação de liquidação para as despesas com contratação de empresa de serviço de manutenção operacional, preventiva e corretiva com aplicação de lubrificante e instalação de peças e acessórios para atender as necessidades do Departamento Municipal de Trânsito e Transporte - DEMUTRAN. Conforme contrato de Nº 1012.22.04.01.01, referente SETEMBRO de 2024.Lista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
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#21007 | FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MOTOCICLETAS (UNIDADE) | R$ 1.381,80 | 1,00 | R$ 1.381,80 | |
Total Bruto | R$ 1.381,80 | ||||
Total Liquido | R$ 1.381,80 |
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 30/09/2024
Número de Série: 1
Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional
Chave de Acesso: 23.2409.11.487.554/0001-81.55.001.000005756.1.93240008.2
Número do Protocolo: 223240050955859
Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
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IR - PJ | 0010 - Produtos, mercadorias e bens em geral | Extraorçamentário | R$ 1.381,80 | 1,20% | R$ 16,58 |