Dados do Empenho:

Número:25040003

Valor Total do Empenho:R$ 353.390,00

Valor Total Liquidado:R$ 352.986,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:14.024/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 5.104.963,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 4.632.054,00

Saldo a Contratar:R$ 472.909,00

Dados do Contrato:

Número:149024030703

Valor Total do Contrato:R$ 353.390,00

Valor Empenhado:R$ 352.986,00

Saldo a empenhar:R$ 404,00

Liquidação: 25040003.023

Liquidada em: 30/12/2024

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (05.675.713/0001-79)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 31002

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 444,00

Valor Líquido: R$ 438,67

Valor Pago da RP R$ 444,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Novembro/2024


Data de Solicitação 02/12/2024


Histórico:

Liquidação para fazer face as despesas com aquisição de material médico hospitalar (dispositivos de incontinência urinária, mascara de venturi e outros) ordem de fornecimento n°11110004 e empenho n°25040003.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#4820SONDA DE GASTROSTOMIA P/ ALIMENTAÇÃO ENTERAL 24FR/CH, 100% SILICONE, DISCO EXTERNO PARA PROTEÇÃO E RETENÇÃO, BALÃO INTERNO PARA RETENÇÃO, PONTA DISTAL COM ABERTURA, CONECTOR EM Y, ESTÉRIL. CALIBRE FR 24. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. (UNIDADE)R$ 88,805,00R$ 444,00
Total BrutoR$ 444,00
Total LiquidoR$ 444,00
NÚMERO DA NOTA: 31002

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 29/11/2024

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2411.05.675.713/0001-79.55.001.000031002.1.00031929.0

Número do Protocolo: 223240074197552

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 444,001,20%R$ 5,33
Total das Retenções: R$ 5,33
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0402020604/02/2025R$ 444,00