- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 04020206
Número:25040003
Valor Total do Empenho:R$ 353.390,00
Valor Total Liquidado:R$ 352.986,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Pagamento de Restos a Pagar 04020206
Pago em: 04/02/2025Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 36 - MATERIAL HOSPITALAR
Credor: SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (05.675.713/0001-79)
Valor Total: R$ 444,00
Valor do IRRF: R$ 5,33
Valor Líquido Pago: R$ 438,67
Histórico: