Dados do Empenho:

Número:02050053

Valor Total do Empenho:R$ 2.414.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.373.723,84

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ (1.724,73)

Dados da Licitação:

Número:11.004/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 16.074.802,23

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 16.074.802,23

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:111024010201

Valor Total do Contrato:R$ 8.037.401,76

Valor Empenhado:R$ 7.999.900,17

Saldo a empenhar:R$ 37.501,59

Liquidação: 02050053.024

Liquidada em: 11/11/2024

Unidade Gestora:

14 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA

Fornecedor: NUCLEO TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA (12.340.758/0001-58)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 6182

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 8.010,90

Valor Líquido: R$ 7.225,83

Valor Pago da RP R$ 8.010,90

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Agosto/2024


Data de Solicitação 06/11/2024


Histórico:

Liquidação referente ao serviço prestado na 32ª medição do contrato nº 1110.24.01.02.01.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#23740UPR – UNIDADE DE PLANTA DE REDE (UNIDADE)R$ 1,296.210,00R$ 8.010,90
Total BrutoR$ 8.010,90
Total LiquidoR$ 8.010,90
NÚMERO DA NOTA: 6182

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 29/10/2024

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 763561713

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS710 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinasExtraorçamentárioR$ 8.010,905,00%R$ 400,55
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 8.010,904,80%R$ 384,52
Total das Retenções: R$ 785,07
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0701003307/01/2025R$ 8.010,90