Dados do Empenho:

Número:02050053

Valor Total do Empenho:R$ 2.414.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.373.723,84

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ (1.724,73)

Dados da Licitação:

Número:11.004/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 16.074.802,23

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 16.074.802,23

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:111024010201

Valor Total do Contrato:R$ 8.037.401,76

Valor Empenhado:R$ 7.999.900,17

Saldo a empenhar:R$ 37.501,59

Liquidação: 02050053.031

Liquidada em: 10/12/2024

Unidade Gestora:

14 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA

Fornecedor: NUCLEO TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA (12.340.758/0001-58)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 6198

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 1.981,44

Valor Líquido: R$ 1.787,27

Valor Pago da RP R$ 1.981,44

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Agosto/2024


Data de Solicitação 13/11/2024


Histórico:

liquidação referente aos materiais utilizados na prestação do serviço da 31ª medição ao contrato nº 1110.24.01.02.01.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#23740UPR – UNIDADE DE PLANTA DE REDE (UNIDADE)R$ 1,291.536,00R$ 1.981,44
Total BrutoR$ 1.981,44
Total LiquidoR$ 1.981,44
NÚMERO DA NOTA: 6198

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 11/11/2024

Número de Série: ne

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 901039887

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS710 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinasExtraorçamentárioR$ 1.981,445,00%R$ 99,07
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 1.981,444,80%R$ 95,10
Total das Retenções: R$ 194,17
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0701003607/01/2025R$ 1.981,44