Dados do Empenho:

Número:02050053

Valor Total do Empenho:R$ 2.414.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.373.723,84

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ (1.724,73)

Dados da Licitação:

Número:11.004/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 16.074.802,23

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 16.074.802,23

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:111024010201

Valor Total do Contrato:R$ 8.037.401,76

Valor Empenhado:R$ 7.999.900,17

Saldo a empenhar:R$ 37.501,59

Liquidação: 02050053.044

Liquidada em: 20/12/2024

Unidade Gestora:

14 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA

Fornecedor: NUCLEO TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA (12.340.758/0001-58)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 6232

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 3.250,80

Valor Líquido: R$ 3.029,75

Valor Pago da RP R$ 3.250,80

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2024


Data de Solicitação 12/12/2024


Histórico:

LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA 48ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 111024.01.02.01.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#23740UPR – UNIDADE DE PLANTA DE REDE (UNIDADE)R$ 1,292.520,00R$ 3.250,80
Total BrutoR$ 3.250,80
Total LiquidoR$ 3.250,80
NÚMERO DA NOTA: 6232

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 10/12/2024

Número de Série: ne

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 342020450

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS710 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinasExtraorçamentárioR$ 3.250,802,00%R$ 65,02
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 3.250,804,80%R$ 156,03
Total das Retenções: R$ 221,05
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0701004607/01/2025R$ 3.250,80