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- Liquidação Nº 02050109.013
Número:02050109
Valor Total do Empenho:R$ 184.459,50
Valor Total Liquidado:R$ 171.908,50
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:14.021/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 15.807.275,52
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 12.583.496,54
Saldo a Contratar:R$ 3.223.778,98
Número:149024031802
Valor Total do Contrato:R$ 184.459,50
Valor Empenhado:R$ 179.654,90
Saldo a empenhar:R$ 4.804,60
Liquidação: 02050109.013
Liquidada em: 21/11/2024Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 230115
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 14.310,00
Valor Líquido: R$ 14.138,28
Valor Pago da RP R$ 14.310,00
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Outubro/2024
Data de Solicitação 24/10/2024
Histórico:
liquidação para fazer face as despesas com aquisição de materiais médicos (curativos, gazes, entre outros) sobre a ordem de fornecimento n°14100004.Lista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
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#23423 | CATETER URETRAL HIDROFÍLICO, PRONTO PARA O USO, FEMININO, CALIBRE CH12, COM PROPRIEDADE HIDROFÍLICA INCORPORADA EM TODA EXTENSÃO DO TUBO; CATETER COMPOSTO POR TUBO CONFECCIONADO A BASE DE ELASTÔMERO POBE ESTÉRIL. (UNIDADE) | R$ 15,90 | 900,00 | R$ 14.310,00 | |
Total Bruto | R$ 14.310,00 | ||||
Total Liquido | R$ 14.310,00 |
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 15/10/2024
Número de Série: 1
Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional
Chave de Acesso: 23.2410.09.485.574/0001-71.55.001.000230115.1.00486565.5
Número do Protocolo: 223240056924382
Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
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IR - PJ | 0010 - Produtos, mercadorias e bens em geral | Extraorçamentário | R$ 14.310,00 | 1,20% | R$ 171,72 |