Dados do Empenho:

Número:02050111

Valor Total do Empenho:R$ 19.878,80

Valor Total Liquidado:R$ 14.826,32

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:2372023CA

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 656.000,40

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 2.023.247,71

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101023020701

Valor Total do Contrato:R$ 591.974,11

Valor Empenhado:R$ 545.272,86

Saldo a empenhar:R$ 46.701,25

Liquidação: 02050111.006

Liquidada em: 30/12/2024

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: CASABLANCA RENT A CAR LTDA (03.977.401/0001-94)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 8927

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 2.484,85

Valor Líquido: R$ 2.484,85

Valor Pago da RP R$ 2.484,85

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Outubro/2024


Data de Solicitação 22/11/2024


Histórico:

Despesas com prestação de serviços de locação de veículos automotores, de interesse da Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Desenvolvimento Urbano, referente ao veículo de placa SAX - 0H92, período de Outubro de 2024.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#24552LOCAÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS, TIPO HATCH, POTÊNCIA MÍNIMA 70 CV, COMBUSTÍVEL ETANOL/GASOLINA. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS. LOCAÇÃO DE 22 VEÍCULOS ANO MODELO 2020/2020 OU SUPERIOR, COM AR CONDICIONADO, TRANSMISSÃO MANUAL, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS (COM TECNOLOGIA IGUAL OU SUPERIOR) SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, SEGURO TOTAL, MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA, RADIO AM/FM E SERVIÇO DE RASTREAMENTO EM TEMPO REAL. (MÊS)R$ 2.484,851,00R$ 2.484,85
Total BrutoR$ 2.484,85
Total LiquidoR$ 2.484,85
NÚMERO DA NOTA: 8927

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 04/11/2024

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 840343628

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0502013005/02/2025R$ 2.484,85