Dados do Empenho:

Número:20050017

Valor Total do Empenho:R$ 325.242,00

Valor Total Liquidado:R$ 307.842,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:14.026/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 5.719.980,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 5.463.286,00

Saldo a Contratar:R$ 256.694,00

Dados do Contrato:

Número:149024041902

Valor Total do Contrato:R$ 398.898,00

Valor Empenhado:R$ 344.670,00

Saldo a empenhar:R$ 54.228,00

Liquidação: 20050017.014

Liquidada em: 30/12/2024

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (05.675.713/0001-79)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 031051

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 17.400,00

Valor Líquido: R$ 17.191,20

Valor Pago da RP R$ 17.400,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2024


Data de Solicitação 11/12/2024


Histórico:

Solicitação de liquidação para fazer face as despesas com aquisição de material médico hospitalar, para atendimento das necessidades de todas as USF's e demais equipamentos de atendimento a Saúde , sob ordem de fornecimento n°26110015 e empenho n°20050017.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#4735PINÇA DE CHERRON - PINÇA DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, ATÓXICA E APIROGÊNICA ESTERILIZADO A OXIDO DE ETILENO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTENDO DADOS DE PROCEDÊNCIA E REGISTRO NO MS. (UNIDADE)R$ 1,7410.000,00R$ 17.400,00
Total BrutoR$ 17.400,00
Total LiquidoR$ 17.400,00
NÚMERO DA NOTA: 031051

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 09/12/2024

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2412.05.675.713/0001-79.55.001.000031051.1.00031978.7

Número do Protocolo: 223240078087855

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 17.400,001,20%R$ 208,80
Total das Retenções: R$ 208,80
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1402000814/02/2025R$ 17.400,00