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- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 14020008
Número:20050017
Valor Total do Empenho:R$ 325.242,00
Valor Total Liquidado:R$ 307.842,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:20050017.014
Valor Total da Liquidação:R$ 17.400,00
Valor Total Liquidado:R$ 17.191,20
Pagamento de Restos a Pagar 14020008
Pago em: 14/02/2025Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 36 - MATERIAL HOSPITALAR
Credor: SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (05.675.713/0001-79)
Valor Total: R$ 17.400,00
Valor do IRRF: R$ 208,80
Valor Líquido Pago: R$ 17.191,20
Histórico: