Dados do Empenho:

Número:03060029

Valor Total do Empenho:R$ 50.154,98

Valor Total Liquidado:R$ 25.596,08

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:14.029/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 777.301,30

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 1.101.277,26

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149023050402

Valor Total do Contrato:R$ 583.245,32

Valor Empenhado:R$ 396.889,95

Saldo a empenhar:R$ 186.355,37

Liquidação: 03060029.006

Liquidada em: 30/12/2024

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: LBM SERVIÇOS LTDA ME (05.436.801/0001-18)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 9839

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 12.994,11

Valor Líquido: R$ 12.994,11

Valor Pago da RP R$ 12.994,11

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Novembro/2024


Data de Solicitação 21/11/2024


Histórico:

SERVIÇOS REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11096REFORMA DE LONGARINA (FIBRA) (SERVIÇO)R$ 247,1545,00R$ 11.121,75
#11099REFORMA DE CADEIRA (FIXA) (SERVIÇO)R$ 104,0218,00R$ 1.872,36
Total BrutoR$ 12.994,11
Total LiquidoR$ 12.994,11
NÚMERO DA NOTA: 9839

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 19/11/2024

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 477124125

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1302002413/02/2025R$ 12.994,11