Dados do Empenho:

Número:03060029

Valor Total do Empenho:R$ 50.154,98

Valor Total Liquidado:R$ 25.596,08

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:03060029.006

Valor Total da Liquidação:R$ 12.994,11

Valor Total Liquidado:R$ 12.994,11

Pagamento de Restos a Pagar 13020024

Pago em: 13/02/2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

Credor: LBM SERVIÇOS LTDA ME (05.436.801/0001-18)

Valor Total: R$ 12.994,11

Valor Líquido Pago: R$ 12.994,11


Histórico:

MÊS DE NOVEMBRO DE 2024