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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 13020024
Número:03060029
Valor Total do Empenho:R$ 50.154,98
Valor Total Liquidado:R$ 25.596,08
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:03060029.006
Valor Total da Liquidação:R$ 12.994,11
Valor Total Liquidado:R$ 12.994,11
Pagamento de Restos a Pagar 13020024
Pago em: 13/02/2025Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Credor: LBM SERVIÇOS LTDA ME (05.436.801/0001-18)
Valor Total: R$ 12.994,11
Valor Líquido Pago: R$ 12.994,11
Histórico:
MÊS DE NOVEMBRO DE 2024