Dados do Empenho:

Número:03060228

Valor Total do Empenho:R$ 25.991,60

Valor Total Liquidado:R$ 19.141,06

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 6.850,54

Dados da Licitação:

Número:001.21.12.13.01

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 42.414.156,91

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101221122701

Valor Total do Contrato:R$ 399.966,40

Valor Empenhado:R$ 352.468,55

Saldo a empenhar:R$ 47.497,85

Liquidação: 03060228.009

Liquidada em: 30/12/2024

Unidade Gestora:

62 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 300066907122

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 1.998,54

Valor Líquido: R$ 1.974,53

Valor Pago da RP R$ 1.998,54

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Novembro/2024


Data de Solicitação 13/12/2024


Histórico:

LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA REFERENTE E PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO - DEMUTRAN RERENTE CONTRATO DE Nº1012.21.12.27.01 REFERENTE A DESPESA DO MES DE NOVEMBRO DE 2024.SEMAFARO
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21977SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DEMUTRAN - GRUPO B (UNIDADE)R$ 1.998,541,00R$ 1.998,54
Total BrutoR$ 1.998,54
Total LiquidoR$ 1.998,54
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0901000809/01/2025R$ 1.998,54