Dados do Empenho:

Número:01070087

Valor Total do Empenho:R$ 35.522,01

Valor Total Liquidado:R$ 16.007,25

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:01.027/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 481.691,04

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 481.691,03

Saldo a Contratar:R$ 0,01

Dados do Contrato:

Número:149024050601

Valor Total do Contrato:R$ 70.042,27

Valor Empenhado:R$ 58.375,67

Saldo a empenhar:R$ 11.666,60

Liquidação: 01070087.005

Liquidada em: 19/12/2024

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. (04.601.397/0001-28)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 000263114

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 148,98

Valor Líquido: R$ 141,83

Valor Pago da RP R$ 148,98

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Agosto/2024


Data de Solicitação 12/12/2024


Histórico:

PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2.024.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#24238ASSINATURA TRÊS DÍGITOS (MÊS)R$ 148,981,00R$ 148,98
Total BrutoR$ 148,98
Total LiquidoR$ 148,98
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1002002010/02/2025R$ 148,98