- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 01070161.007
Número:01070161
Valor Total do Empenho:R$ 31.343,73
Valor Total Liquidado:R$ 22.027,47
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.294,37
Número:01.027/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 481.691,04
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 957.164,06
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:151024050601
Valor Total do Contrato:R$ 122.369,67
Valor Empenhado:R$ 65.126,35
Saldo a empenhar:R$ 57.243,32
Liquidação: 01070161.007
Liquidada em: 30/12/2024Unidade Gestora:
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTARFornecedor: BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. (04.601.397/0001-28)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 855041
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 103,75
Valor Líquido: R$ 98,77
Valor Pago da RP R$ 103,75
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Agosto/2024
Data de Solicitação 12/12/2024
Histórico:
LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 855041, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.Lista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
---|---|---|---|---|---|
#23875 | INSTALAÇÃO DDG – 0800 (SERVIÇO) | R$ 103,75 | 1,00 | R$ 103,75 | |
Total Bruto | R$ 103,75 | ||||
Total Liquido | R$ 103,75 |
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 18/10/2024
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: C14FE9E214B475A0446351B6754F9E93
Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
---|---|---|---|---|---|
IR - PJ | 0027 - Demais Serviços | Extraorçamentário | R$ 103,75 | 4,80% | R$ 4,98 |